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中国共产党保山市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

发布时间: 2021-03-04    作者:办公室    来源:    浏览次数: 0
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 中国共产党保山市委员会政法委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党保山市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息


第二部分 中国共产党保山市委员会政法委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


 

中国共产党保山市委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央和省委、市委的决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安保山、法治保山建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

3.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

4.协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维稳边境安全。

5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向市委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动政法大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调市委、市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协调市委、市纪委监委做好监督检查、审查督查工作。代管市法学会。

10.完成中共云南省委政法委员会和市委交办的其他任务。


(二)机构设置情况

2021年市委政法委独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,属行政部门全额财政拨款。市委政法委内设11个机构:办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、禁毒指导协调科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科、政治部(队伍建设科)、机关党总支。

保山市法学会列为群团机构,由市委政法委代管。

保山市边防信息中心为市委政法委所属的公益一类正科级全额拨款事业单位。


(三)重点工作概述

2021年,全市政法机关将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神和考察云南重要讲话精神,紧紧围绕维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的目标任务,严格落实总体国家安全观,以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点,以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手,全面推进平安保山、法治保山建设,持续营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,不断提高人民群众获得感、幸福感和安全感,为保山经济社会高质量跨越发展提供有力支撑和坚实保障。重点谋划好以下工作:一是始终把加强政治理论学习放在重要位置,持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记重要训词精神和党的十九届五中全会精神等大学习大培训大研讨活动,教育引导全体政法干警不断筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保党对政法工作的绝对领导。二是把平安保山建设纳入全市“十四五规划”和2035年远景目标,明确目标要求,健全工作机制,完善方法手段,丰富载体抓手,夯实组织保障,在新时期新起点全面开启平安保山建设新征程,不断提升人民群众安全感满意度。三是健全完善扫黑除恶长效常治工作机制,研究制定《保山市关于常态化开展扫黑除恶巩固专项斗争成果的实施意见》,推动扫黑除恶工作常态化开展。四是按照为期三年的目标任务,加快推进市域社会治理现代化试点城市创建工作,确保2021年基本完成创建任务,2022年通过省委政法委和中央政法委验收。五是全面梳理总结第四轮禁毒人民战争的经验做法,固化为可长期坚持的制度机制,确保禁毒工作持续发力、久久为功,为打赢新一轮禁毒人民战争奠定坚实基础。六是深入开展“七五”普法规划实施情况总结、检查、评估工作,科学谋划好“八五”普法规划。七是加快推进边境立体化防控体系二期工程建设,打造“智慧边境”,不断提高边境管控的智能化信息化水平,全力防范和应对境外疫情输入。八是以开展政法队伍教育整顿工作为牵引,大力加强政法队伍建设,确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。


二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制30人,事业编制11人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入943.61万元,其中:一般公共预算943.61万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少2061.98万元,下降68.60%,主要原因为:人员变动导致人员工资薪酬增加26.02万元;项目经费收入中政法系统电子政务经费减少2098.00万元、社会治安综合治理经费增加100.00万元、市委610办项目经费减少20.00万元、公共安全视频监控建设项目第三方服务经费减少70.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入943.61万元,其中:本年收入943.61万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款943.61万元(本级财力943.61万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2061.98万元,下降68.60%,主要原因为:人员变动导致人员工资薪酬增加26.02万元;项目经费收入中政法系统电子政务经费减少2098.00万元、社会治安综合治理经费增加100.00万元、市委610办项目经费减少20.00万元、公共安全视频监控建设项目第三方服务经费减少70.00万元。


四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出943.61万元。财政拨款安排支出943.6万元,其中:基本支出663.61万元,与上年对比增加26.02万元,增长4.08%,主要是因为人员变动导致人员工资薪酬增加;项目支出280.00万元,与上年对比减少2088.00万元,下降88.18%,主要是因为政法系统电子政务经费减少2098.00万元、社会治安综合治理经费增加100.00万元、市委610办项目经费减少20.00万元、公共安全视频监控建设项目第三方服务经费减少70.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行531.75万元,主要为行政单位人员经费和日常公用支出。

2.2013102一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务280.00万元,主要为社会治安综合治理经费。

3.2013150一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行19.18万元,主要为事业单位人员经费、公用支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.36万元,主要为退休公用经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.21万元,主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.39万元,主要为在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.72万元,主要为事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.00万元,主要在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出549.72万元,明细如下:基本工资161.10万元、津贴补贴248.28万元、奖金12.60万元、绩效工资3.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.21万元、职工基本医疗保险缴费33.30万元、公务员医疗补助缴费17.00万元、其他社会保障缴费12.36万元。

2.对个人和家庭的补助支出0.21万元,明细如下:医疗费补助0.12万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

3.商品和服务支出363.68万元,其中基本支出113.68万元:办公费9.64万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费4.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费3.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.00万元、劳务费4.80万元、工会经费8.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用38.88万元、其他商品和服务支出24.36万元;项目支出250.00万元:办公费20.00万元、印刷费3.00万元、水费0.70万元、电费4.80万元、邮电费9.00万元、差旅费17.00万元、会议费<span style="font-fami